Proximus boekt uitstekende operationele en financiële resultaten in het tweede kwartaal, trekt de verwachtingen voor de omzet en de ebitda op en kondigt belangrijke strategische stappen aan om de volledige waarde van fiber te ontsluiten
Aanhoudende sterke commerciële prestaties op de thuismarkten in het tweede kwartaal: mobiele postpaid (+24.000, inclusief +46.000 voor Residential), internet (+11.000), convergente klanten (+15.000), beperkt nettoverlies voor het aantal tv-abonnementen (-9.000).
Verdere opschaling van fiber naar 38% 'fiber in the street'. 40.000 bijkomende geactiveerde fiberlijnen in het tweede kwartaal, goed voor een totaal van 481.000 eind juni.
Omzet op de thuismarkten van 1.200 miljoen EUR, een stijging met 4,6% op jaarbasis, met een stijging van de omzet uit diensten van 6,3% voor Residential en 2,2% voor Business.
De ebitda op de thuismarkten bedroeg 437 miljoen EUR, een stijging met 5,1% op jaarbasis dankzij een sterke groei van de directe marge met 4,5%.
De internationale ebitda steeg op pro-formabasis met 6,5% tot 43 miljoen EUR, ondersteund door de groei van de directe marge uit 'Communications & Data' met 9,5%.
De omzet van de Proximus Groep steeg in het tweede kwartaal van 2024 pro forma met 2,0% op jaarbasis, en de onderliggende ebitda kwam op pro-formabasis uit op 480 miljoen EUR, +5,3%.
De capex voor het eerste semester van 2024 kwam uit op 585 miljoen EUR en de gecorrigeerde vrije kasstroom op -114 miljoen EUR, onder invloed van de timing van bedrijfskapitaal.
Belangrijke strategische stappen door de ondertekening van een MoU voor samenwerking op het gebied van fiber en de verwerving van alle aandelen van Fiberklaar.
Verwachtingen voor de omzet en de ebitda opgetrokken. Groepscapex van naar verwachting ongeveer 1,36 miljard EUR na de consolidatie van Fiberklaar.
Nettoschuld/ebitdaratio van naar verwachting ongeveer 3,1X, inclusief de consolidatie van Fiberklaar en ondersteund door het desinvesteringsprogramma